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    • 审计学(高等院校经济学管理学系列教材)
      • 作者:编者:崔君平//徐振华|责编:杨丽明
      • 出版社:北京大学
      • ISBN:9787301308899
      • 出版日期:2020/01/01
      • 页数:405
    • 售价:27.6
  • 内容大纲

        全书共分18章,内容包括:审计概论,审计种类、方法与程序,审计组织形式,我国注册会计师行业管理,注册会计师职业道德与法律责任,审计准则与审计依据,审计计划、重要性与审计风险,审计证据与审计工作底稿,内部控制系统评价与审计,风险评估与风险应对,销售与收款循环审计,购货与付款循环审计,生产与费用循环审计,筹资与投资循环审计,货币资金审计,完成审计工作与审计报告,验资,会计咨询与会计服务业务等。
  • 作者介绍

  • 目录

    第1章  审计概论
      1.1  审计的产生与发展
      1.2  审计的概念和属性
      1.3  审计的目标和对象
      1.4  审计的职能和作用
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第2章  审计的种类、方法与程序
      2.1  审计的种类
      2.2  审计的方法
      2.3  审计抽样
      2.4  审计程序
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第3章  审计组织形式
      3.1  政府审计机关
      3.2  内部审计机构
      3.3  民间审计组织
      本章小结
      复习思考题
    第4章  中国注册会计师行业管理
      4.1  注册会计师行业管理的主要内容
      4.2  注册会计师行业管理机构
      4.3  注册会计师资格取得与注册制度
      4.4  会计师事务所的设立与审批
      4.5  会计师事务所的业务范围
      本章小结
      复习思考
    第5章  注册会计师职业道德与法律责
      5.1  注册会计师职业道德
      5.2  注册会计师法律责任
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第6章  审计准则与审计依据
      6.1  审计准则
      6.2  审计依据
      本章小结
      复习思考题
    第7章  审计计划、重要性与审计风险
      7.1  审计计划
      7.2  重要性
      7.3  审计风险
      本章小结
      复习思考题
    第8章  审计证据与审计工作底稿
      8.1  审计证据
      8.2  审计工作底稿

      本章小结
      复习思考题
    第9章  内部控制系统评价与审计
      9.1  内部控制系统概述
      9.2  内部控制系统的描述
      9.3  内部控制系统评价
      9.4  内部控制系统审计
      本章小结
      复习思考题
    第10章  风险评估与风险应对
      10.1  了解被审计单位及其环境
      10.2  评估重大错报风险
      10.3  应对重大错报风险
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第11章  销售与收款循环审计
      11.1  销售与收款循环概述
      11.2  销售与收款循环内部控制和控制测试
      11.3  主营业务收入审计
      11.4  应收账款审计
      11.5  坏账准备审计
      11.6  其他相关账户审计
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第12章  购货与付款循环审计
      12.1  购货与付款循环概述
      12.2  购货与付款循环内部控制和控制测试
      12.3  应付账款审计
      12.4  固定资产和累计折旧审计
      12.5  其他相关账户审计
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第13章  生产与费用循环审计
      13.1  生产与费用循环概述
      13.2  生产与费用循环控制测试
      13.3  存货成本审计
      13.4  存货监盘
      13.5  存货计价审计和截止测试
      13.6  应付职工薪酬审计
      13.7  其他相关账户审计
      本章小结
      复习思考题
    第14章  筹资与投资循环审计
      14.1  筹资与投资循环概述
      14.2  筹资与投资循环控制测试
      14.3  借款审计
      14.4  所有者权益审计

      14.5  投资审计
      14.6  其他相关账户审计
      本章小结
      复习思考题
    第15章  货币资金审计
      15.1  货币资金与业务循环概述
      15.2  货币资金内部控制和控制测试
      15.3  库存现金审计
      15.4  银行存款审计
      15.5  其他货币资金审计
      本章小结
      复习思考题
      案例分析题
    第16章  完成审计工作与审计报告
      16.1  审计报告编制前的工作
      16.2  审计报告概述
      16.3  审计报告的基本内容
      16.4  审计报告的基本类型
      16.5  管理建议书
      本章小结
      复习思考题
    第17章  验资
      17.1  验资含义与责任
      17.2  适用范围
      17.3  验资流程
      17.4  验资报告
      本章小结
      复习思考题
    第18章  会计咨询与会计服务业务
      18.1  会计咨询与会计服务业务的特点和范围
      18.2  会计咨询与会计服务业务的程序和要求
      18.3  投资咨询
      18.4  代理记账与代理纳税业务
      18.5  管理咨询
      本章小结
      复习思考题
    主要参考文献

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