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内容大纲
金融活动贯穿经济社会运行的各个方面,涉及金融机构、金融市场和金融活动参与者的各种行为,针对的也是层出不穷的金融创新,因此金融领域的审计需求往往呈现出范围较广、内容庞杂等特点,这也大大增加了审计工作的难度。本书旨在帮助金融机构审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。
本书由业内多位审计专家联袂打造,结合金融机构审计工作的现实问题和审计流程的主要节点及创新思路,从三大方面全面系统地介绍了公司治理审计、内部控制审计、全面风险管理审计、薪酬绩效审计、经济责任审计、信息科技外包业务审计、信息系统审计、舞弊审计、存款业务审计、表内信贷审计、同业业务审计、外汇业务审计、反洗钱审计、征信合规及信息安全审计、保险业金融机构审计、支付机构审计等。书中大量案例、技巧均来自作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,能帮助读者掌握审计技巧及实务,获得快速成长和进阶。本书是金融机构审计人员必备工具书。
本书适合在职审计人员、企业内审人员、企业经营管理者、企业培训及咨询人员、高校审计专业以及财务管理专业的师生阅读和使用。 -
作者介绍
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目录
第一部分 管理审计
第一章 内部审计流程
第一节 内部审计流程概述
第二节 内部审计流程思路
第三节 现场审计方式
第四节 非现场审计方式
第二章 公司治理审计
第一节 公司治理审计概述
第二节 公司治理审计思路
第三节 公司治理审计案例
第三章 内部控制审计
第一节 内部控制审计概述
第二节 内部控制审计思路
第三节 内部控制审计案例
第四章 全面风险管理审计
第一节 全面风险管理审计概述
第二节 全面风险管理审计思路
第三节 全面风险管理审计案例
第五章 薪酬绩效审计
第一节 薪酬绩效审计概述
第二节 薪酬绩效审计思路
第三节 薪酬绩效审计案例
第六章 经济责任审计
第一节 经济责任审计概述
第二节 经济责任审计思路
第三节 经济责任审计案例
第七章 信息科技外包业务审计
第一节 信息科技外包业务审计概述
第二节 信息科技外包业务审计思路
第三节 外包业务审计案例
第八章 信息系统审计
第一节 信息系统审计概述
第二节 信息系统审计思路
第三节 信息系统审计案例
第九章 舞弊审计
第一节 舞弊审计概述
第二节 舞弊审计思路
第三节 舞弊审计案例解析
第二部分 金融业务审计
第十章 存款业务审计
第一节 存款业务审计概述
第二节 存款业务审计思路
第三节 存款业务审计案例
第十一章 表内信贷审计
第一节 表内信贷业务审计概述
第二节 表内信贷业务审计思路
第三节 表内信贷业务审计案例
第十二章 同业业务审计
第一节 同业业务概述
第二节 同业业务审计思路
第三节 同业业务审计案例
第十三章 外汇业务审计
第一节 外汇业务审计概述
第二节 外汇业务审计思路
第三节 外汇业务审计案例
第十四章 反洗钱审计
第一节 反洗钱审计概述
第二节 反洗钱审计思路
第三节 反洗钱审计案例
第十五章 征信合规及信息安全审计
第一节 征信合规及信息安全审计概述
第二节 征信合规及信息安全审计思路
第三节 征信合规及信息安全审计案例
第三部分 其他类型金融机构审计
第十六章 保险业金融机构审计
第一节 保险业金融机构审计概述
第二节 保险业金融机构审计思路
第三节 保险业金融机构审计案例
第十七章 支付机构审计
第一节 支付机构审计概述
第二节 支付机构审计思路
第三节 支付机构审计案例
附录1
附录2
附录3
附录4
附录5
附录6
附录7
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