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内容大纲
本书收录了广州地铁内部审计2010-2019年获奖、发表的论文及案例,同时对广州地铁内部审计发展脉络及各阶段理论定位等进行介绍。全书将广州地铁内部审计各阶段战略、定位与成果一一对应,可以说是对广州地铁内部审计十年的发展作出了阶段性总结。本书基于广州地铁集团多年的内部审计实践,从实务和理论两个维度探索了我国国有企业内部审计实施中应该注意的问题,总结了成功的经验和存在的问题。本书对于国有企业乃至民营企业实施内部审计具有借鉴和指导意义。对于如何通过内部审计助力企业高质量发展具有示范意义。 -
作者介绍
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目录
上篇 规划
广州市地下铁道总公司审计业务五年发展规划(2011—2015年)
广州市地下铁道总公司内部审计工作规划(2015—2017年)
广州地铁集团有限公司内部审计战略规划(2018—2022年)
广州地铁集团有限公司IT(数字化)审计规划(2020—2024年)
下篇 论文
1.内部审计、风险导向与审计有效性——基于广卅I地铁公司的案例研究
2.广州地铁风险导向型工程项目审计的实践与探索
3.浅谈经济责任审计与绩效审计的结合
4.浅谈内部审计质量管理的具体措施
5.信息系统审计的透视与思考——基于广州地铁IT审计案例的分析
6.价值链、工程项目与增值型内部审计——基于广州地铁公司的案例研究
7.“坐诊”企业内部控制,发挥内审“免疫”功能——广州地铁内部控制审计的实务应用
8.广州地铁下属Y单位物料消耗管理专项审计案例
9.广州地铁风险预警指标体系的构建与应用
10.让数据说话,借软件助力——广州地铁L系统管理审计成果
11.新形势下内部审计在风险管理中的创新与应用——基于广州地铁内部审计
12.新时代国企内部审计实践中的创新与开放
13.开展数据治理审计,助推企业数据质量提升
14.基于战略视角的审计价值提升——利用内控自我评估(CSA)方法挖掘组织价值的审计实践
致谢
广州地铁内部审计导引图阅读指引
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