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内容大纲
在企业的日常管理中,违法违规行为防不胜防。违法违规行为的发生不仅会影响企业的正常运营,甚至会给企业造成严重的经济损失。合规审计的重要性日益凸显。合规审计涉及企业经营的方方面面,审计人员不仅需要熟悉国家相关法规、企业的制度,还需要利用好可用的审计技巧和外部资源。
本书由具有十多年审计实务经验的一线审计人士倾情打造,书中在阐述合规审计相关概念的基础上,详细地介绍了合规审计证据收集与分析、法规关注领域合规审计、经营重点环节合规审计、重点人员合规审计、合规审计沟通技巧、审计报告编写及汇报技巧等方面的知识。作者以深入浅出的方式介绍了合规审计的思路与实操方法,还提供了在工作实践中梳理总结的大量的制度、流程、表单和模板等,可以帮助读者快速掌握合规审计实战技巧,提升合规审计技能。
本书适合企业内审人员、会计师事务所审计人员、企业风险管理人员、企业财务人员、企业舞弊调查相关人员、企业人力资源从业人员阅读和使用。 -
作者介绍
唐鹏展,内审内控风险,管理实务专家,现任公牛集团(SH603195)审计监察中心总监,曾任鹰普集团(HK01286)审计监察室总监,保利协鑫(HK3800)审计总监,老板电器(SZ002508)审计部负责人,金光纸业(APP)审计师,从业经验丰富,发表二十余篇学术论文,对内审内控有独到见解,并在多个学会、网校传授相关知识。 -
目录
第一章 合规审计概述
第一节 合规、合规管理与合规审计
第二节 合规管理的相关法律法规及合规审计的重点领域
第三节 合规审计程序
第四节 其他需要注意的事项
第二章 合规审计证据的收集与分析
第一节 审计证据基础理论
第二节 审计证据收集方法
第三节 利用信息化资源收集审计证据
第三章 法规关注领域合规审计
第一节 对外担保合规审计
第二节 反垄断合规审计
第三节 商业贿赂合规审计
第四节 知识产权合规审计
第五节 数据安全合规审计
第六节 关联交易合规审计
第四章 经营重点环节合规审计
第一节 安全环保管理合规审计
第二节 合同管理合规审计
第三节 印章管理合规审计
第四节 财税合规审计
第五章 重点人员合规审计
第一节 人力资源合规审计
第二节 人员离任审计
第六章 合规审计沟通
第一节 审计沟通概述
第二节 沟通前的准备
第三节 进场会沟通
第四节 与管理层沟通
第五节 审计询问
第六节 审计完成阶段沟通
第七节 审计部门(沟通)宣传
第七章 审计报告的编制及汇报
第一节 审计报告的编制原则
第二节 审计报告的分类
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