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    • 慧眼识数(内部审计赋能企业数字化转型)
      • 作者:编者:杨玲玲//肖竞|责编:赵娟
      • 出版社:人民邮电
      • ISBN:9787115619037
      • 出版日期:2023/08/01
      • 页数:279
    • 售价:39.96
  • 内容大纲

        本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计的定位和价值。第二篇“审势而行”梳理了内部审计发展历程和在数字经济时代面临的挑战和机遇,提出内部审计在当前数字化趋势下的灵魂“三问”。第三篇“价值之审”主要介绍内部审计赋能企业数字化转型的重要举措,包括实施企业数字化转型战略审计、完善企业数字化转型风险审计、加强企业数字化转型合规审计及促进企业数字化审计能力的内外共享。第四篇“识明智审”探究内部审计如何推进自身数字化能力体系建设以更好地发挥数字化审计职能,明确了审计数字化的建设路径和关键成功因素。第五篇给出了相关企业的优秀应用实践。
  • 作者介绍

  • 目录

    第一篇  审时度势
      第一章  回归本质:解惑数字化转型
        第一节  数字经济:数字化转型的驱动力
        第二节  数字化转型定义、内涵与外延
        第三节  数字化转型技术新底座
        第四节  数字化转型的驱动因素
      第二章  数字化转型价值发现与重塑
        第一节  企业数字化转型都转什么
        第二节  找到风险才能对症下药
        第三节  把握机会,开启数字化转型之路
    第二篇  审势而行
      第三章  内部审计的发展历程
        第一节  关于审计那些事
        第二节  内部审计发展那些年
        第三节  内部审计的前进方向
      第四章  内部审计迈向新征程
        第一节  格局打开,内部审计面对的环境变化
        第二节  理解变化,内部审计经历的企业变革
        第三节  开放接纳,内部审计机构应对新挑战
      第五章  内部审计灵魂“三问”
        第一节  一问:在时代洪流中奔腾,内部审计如何赋能企业数字化转型
        第二节  二问:打铁还需自身硬,为了更好地实现赋能,内部审计如何适应企业数字化转型
        第三节  三问:数字化审计与审计数字化的区别与关系分别是什么
        第四节  结论:寻求通往价值之审的道路
    第三篇  价值之审
      第六章  用内审促战略,精准发力“定方向”
        第一节  国家数字化转型重大战略落实跟踪审计
        第二节  企业数字化转型战略规划及落地审计
        第三节  企业数字化转型绩效审计
      第七章  用内审控风险,夯实转型“稳定器”
        第一节  数据治理审计
        第二节  新技术采用风险审计
        第三节  模型助力企业数字化管理和智能化决策
        第四节  研发运营一体化审计(DevOps审计)
        第五节  核心数字化产品审计
        第六节  开放服务审计
      第八章  用内审查合规,筑牢监管“生命线”
        第一节  网络安全合规审计
        第二节  数据安全合规审计
        第三节  个人信息保护合规审计
      第九章  用内审强能力,激发治理“新动能”
        第一节  数字经济时代,你能胜任吗
        第二节  解读内审能力
        第三节  能力内部共享
        第四节  能力外部共享
    第四篇  识明智审
      第十章  洞察审计数字化
        第一节  审计数字化的内涵
        第二节  为什么做审计数字化
      第十一章  审计数字化建设路径

        第一节  内部审计数字化能力建设
        第二节  审计数字化建设四大领域
        第三节  审计数字化建设基础路径
        第四节  审计数字化建设四大典型场景
        第五节  集团化企业管控模式下的审计数字化建设路径
      第十二章  审计数字化五大关键成功因素
        第一节  思想文化要引领
        第二节  组织模式要变革
        第三节  团队能力要重塑
        第四节  审计流程要再造
        第五节  制度体系要保障
    第五篇  博学审例
      因情施策、统建分治,多元化集团审计数字化建设之路——华润集团内部审计数字化转型成果
      科技赋能,智慧审计——中信银行内部审计数字化转型成果案例
      科学规划,明确路径,体系化推进审计数字化建设——浦发银行内部审计数字化转型成果案例
      纵向贯通,横向协同,体系融合—一中国远洋海运集团内部审计数字化转型成果案例
      多业态、多种类、全流程审计数字化建设——物产中大集团内部审计数字化转型成果
    后记

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