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内容大纲
本书横向涉及民间审计、内部审计和政府审计3个层次,纵向涉及审计理论、审计业务承接、总体审计策略、业务循环、内部控制、工程项目、合同管理、融资行为、经济效益评价、财政资金管理等多个企业或单位关注的重点领域。书中以新近发生的一些审计事件为案例进行分析讲解,每个案例均介绍了被审计单位存在的管理问题或舞弊形态,以及审计中的关键环节。这些案例既独立又相互关联,整体且系统,通过问题挖掘、线索分析、技术方法运用、建议与反思等多维度指导审计实务工作。
本书可用于高等院校相关专业(如会计学、财务管理以及审计学)课程教学,作为专业特色教材拓展学生的知识面;帮助审计及财务工作者解决实际问题;帮助企业管理者完善治理结构以及关注财务管理和审计的重点领域。 -
作者介绍
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目录
前言
第一篇 审计理论
第一章 审计准则框架
第一节 民间审计准则(注册会计师执业准则)框架
第二节 内部审计准则框架
第三节 国家审计准则框架
第二章 审计依据与审计证据
第一节 审计依据
第二节 审计证据
第三节 审计工作底稿
第二篇 民间审计
第三章 审计业务承接案例——瑞华会计师事务所
第四章 总体审计策略确定案例——A公司
第五章 购销活动审计案例
第一节 现金流自体循环式审计案例——万福生科
第二节 销售与收款审计案例——瑞幸咖啡
第六章 生产与存货审计案例——獐子岛存货之谜
第三篇 内部审计
第七章 内部控制审计案例——辉山乳业
第八章 管理审计案例
第一节 人力资源审计案例——GW公司
第二节 设备管理审计案例——中恒泰集团
第九章 合同管理审计案例——QH公司
第十章 工程项目审计案例——三泰集团
第十一章 投融资审计案例
第一节 投资审计案例——项目可行性审计
第二节 融资审计案例——并购重组审计
第四篇 政府审计
第十二章 经济责任审计案例——A高校经济责任审计
第十三章 财政预算执行审计案例——B行政部门预算评价
第十四章 扶贫资金审计案例——M市扶贫专项资金审计
第十五章 政府投资项目绩效审计案例——Y省航运发展专项资金审计
参考文献
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