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    • 内部审计数字化转型(方法论与实践)
      • 作者:(澳)林祖辉//萧达人//张一帆//李日辉|责编:杨福川//赵晓峰
      • 出版社:机械工业
      • ISBN:9787111740841
      • 出版日期:2024/01/01
      • 页数:288
    • 售价:39.6
  • 内容大纲

        这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。
        4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解,具有很高的参考价值。它将指导企业启动内部审计数字化转型的规划和实施,让内部审计赋能公司的治理和业务拓展。
        阅读本书,你将有以下收获:
        掌握内部审计的基本理论和方法。
        深入理解内部审计转型变革趋势和要求。
        学习如何规划内部审计数字化转型的战略、举措和实施路径。
        打造前沿、敏捷和开放的内部审计数字化能力。
        掌握大数据审计和人工智能审计的核心方法。
        实操公司信贷业务、零售信贷业务、信息安全、数字化转型审计和内部审计咨询业务。
  • 作者介绍

  • 目录

    前言
    第一部分  内部审计的理论基础
      第1章  内部审计概要和流程
        1.1  内部审计概述
        1.2  内部审计的关键要素
        1.3  内部审计架构
        1.4  内部审计的类型
        1.5  内部审计的流程
          1.5.1  内部审计的四个阶段
          1.5.2  内部审计的五个环节
          1.5.3  内部审计的流程解析
        1.6  内部审计的方法和工具
        1.7  内部审计的专业技能
        1.8  内部审计的逻辑训练
      第2章  内部审计现状和发展趋势
        2.1  数字经济和新兴技术发展
        2.2  审计服务的升级
        2.3  信息化与内部审计
        2.4  大数据与内部审计
        2.5  人工智能与内部审计
        2.6  区块链与内部审计
    第二部分  内部审计数字化转型方法
      第3章  内部审计数字化转型方法论
        3.1  数字化和数字化转型
        3.2  进行内部审计数字化转型的原因
        3.3  内部审计数字化转型具体方法
          3.3.1  数字化转型的通用架构
          3.3.2  内部审计数字化转型的基本指导思想和框架
        3.4  内部审计数字化转型实施路径
        3.5  内部审计数字化转型的主要问题和改进建议
          3.5.1  主要问题
          3.5.2  改进建议
      ……
    第三部分  内部审计数字化转型之大数据审计与人工智能审计
    第四部分  内部审计实务

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