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内容大纲
本书分为上下两籍,上篇为审计理论,下篇为市计实务。市计理论部分主要阐述审计的产生与发展,概念、职能、分类,审计组织和审计人员,审计职业准则及法律责任,审计目标和审计程序,审计证据和工作底稿,审计计划和审计方法,重要性和审计风险,风险评估和风险应对;审计实务部分按照业务循环进行介绍,包括销售与收款循环审计,采购与付款循环审计,生产与存货循环审计,筹资与投资循环审计,货币资金审计,审计报告。全书以注册会计师审计的理论、方法、程序、实务为主线,兼顾了国家审计、内部审计的基础知识,体现了审计学休系的完整性。
本书适合于普通高等院校审计、会计、财务管理、资产评估等专业学习使用,也可为从事审计实务工作的人员提供参考。 -
作者介绍
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目录
第一篇 审计理论
第一章 总论
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的概念与特性
第三节 审计的职能与作用
第四节 审计的分类
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第二章 审计组织和审计人员
第一节 国家审计机关和审计人员
第二节 民间审计组织和审计人员
第三节 内部审计机构和审计人员
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第三章 审计职业准则及法律责任
第一节 中国注册会计师执业准则
第二节 职业道德准则
第三节 注册会计师的法律责任
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第四章 审计目标和审计程序
第一节 审计目标
第二节 审计程序
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第五章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第六章 审计计划与审计方法
第一节 审计计划
第二节 审计方法
第三节 审计抽样
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第七章 重要性与审计风险
第一节 重要性
第二节 审计风险
第三节 重要性与审计风险
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第八章 风险评估与风险应对
第一节 内部控制概述
第二节 风险评估
第三节 风险应对
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
下篇 审计实务
第九章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环的内部控制及其测试
第三节 销售与收款循环的实质性测试
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第十章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款循环审计
第二节 采购与付款循环的内部控制及其测试
第三节 采购与付款的实质性测试
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第十一章 生产与存货循环审计
第一节 生产与存货循环概述
第二节 生产与存货循环的内部控制及其测试
第三节 生产与存货循环的实质性程序
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第十二章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环概述
第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试
第三节 筹资与投资循环实质性测试
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第十三章 货币资金审计
第一节 货币资金概述
第二节 货币资金的内部控制及其测试
第三节 货币资金的实质性测试
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
第十四章 审计报告
第一节 审计报告概述
第二节 审计报告的基本内容
第三节 在审计报告中沟通关键审计事项
第四节 审计报告的主要类型
本章小结
复习思考题
实操练习
在线自测
参考文献
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