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    • 一本书读懂内部审计(要点实务案例)/财务人员进阶之道实战丛书
      • 作者:编者:王雁飞//王新星|责编:陈蕾
      • 出版社:化学工业
      • ISBN:9787122459152
      • 出版日期:2024/10/01
      • 页数:332
    • 售价:35.2
  • 内容大纲

        《一本书读懂内部审计:要点·实务·案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计知识进行了系统解读,并辅以案例参考。
        本书旨在为读者提供一个全面、深入的内部审计知识体系,让读者能够清晰地理解内部审计的基本原理、方法和实践应用;并通过丰富的案例,帮助读者将理论知识转化为实际操作能力。
  • 作者介绍

  • 目录

    第1章  内审人员岗位认知
      1.1  内部审计认知
      1.2  内审职能与职业发展
        【实例1】某中型企业内审架构及职责说明
        【实例2】内审人员面试时的常见问题及答题思路
      1.3  内审人员的岗位胜任条件
      1.4  内审人员的职业道德规范
      1.5  内部审计中人际关系的协调
    第2章  内部审计工作流程及操作
      2.1  内部审计程序
      2.2  制订年度审计计划
        【实例1】年度审计计划
        【实例2】××集团20××年审计工作计划
      2.3  编制审计项目实施方案
        【实例3】审计工作方案
        【实例4】某企业关于开展经济运营审计的工作方案
      2.4  下达审计通知书
        【实例5】关于开展经济运营情况审计的通知
      2.5  现场审计之初步调查
        【实例6】经济运营情况审计启动会(暨汇报会)议程
      2.6  现场审计之分析性程序及符合性测试
      2.7  现场审计之实质性测试及详细审查
      2.8  现场审计之编写审计工作底稿
        【实例7】固定资产循环内部审计工作底稿
        【实例8】筹资与投资循环内部审计工作底稿
        【实例9】销售与收款循环内部审计工作底稿
        【实例10】采购与付款循环内部审计工作底稿
        【实例11】生产与仓储循环内部审计工作底稿
      2.9  编制审计报告
        【实例12】关于××店资产验收专项审计报告的征求意见书
        【实例13】内部控制审计报告
        【实例14】某物流集团内部控制审计报告
      2.10  审计资料整理、归档
      2.11  后续审计
    第3章  销售与收款业务内控审计实务
      3.1  销售与收款业务的特点
      3.2  销售与收款业务的处理程序
      3.3  收入与收款业务内控审计准备
      3.4  销售与收款业务内控审计要点
      3.5  销售与收款循环常见的审计风险
        【实例】关于销售与收款循环内部控制情况的审计报告
    第4章  采购与付款业务内控审计实务
      4.1  采购与付款业务流程及内控目标
      4.2  采购与付款业务内控审计准备
      4.3  采购与付款业务内控审计要点
        【实例1】采购审计推动流程改善
        【实例2】从采购审计中发现舞弊
        【实例3】某公司采购审计工作总结
        【实例4】关于总部行政部采购管理情况的审计报告
    第5章  生产制造业务内控审计实务

      5.1  生产制造业务内部控制要求
      5.2   生产制造业务内控审计准备
      5.3  生产制造业务内控审计要点
        【实例】××制造企业生产过程审计建议
    第6章  存货业务内控审计实务
      6.1  存货业务的流程与控制措施
      6.2  存货业务内控审计准备
      6.3  存货业务内控审计要点
      6.4  存货内控审计中的常见问题及建议
        【实例1】年终存货盘点审计报告
        【实例2】公司“辅材核算及管理”专项审计报告
    第7章  资金管理内控审计实务
      7.1  资金管理业务涉及的主要风险
      7.2  货币资金内部控制的目标
      7.3  资金管理业务内控审计准备
      7.4  资金管理业务内控审计要点
        【实例1】××企业货币资金内部审计报告
        【实例2】关于××分部资金盘点的专项审计报告
        【实例3】关于总部货币资金管理情况的审计报告
    第8章  业务经营绩效内控审计实务
      8.1  销售业务绩效审计
      8.2  生产绩效审计
      8.3  采购业务绩效审计
      8.4  仓储保管业务绩效审计
      8.5  成本绩效审计
      8.6  质量绩效审计
        【实例】某企业销售绩效审计的思路与审计发现
    第9章  信息系统内控审计实务
      9.1  信息系统审计的一般原则
      9.2  信息系统审计方案
        【实例1】关于信息系统投入及管理情况的专项审计方案
      9.3  信息系统治理审计
      9.4  信息系统与业务目标一致性审计
      9.5  信息系统投资与绩效审计
      9.6  信息系统组织与制度审计
      9.7  信息系统风险管理审计
        【实例2】风险清单评估实例
      9.8  信息系统项目管理审计
        【实例3】某公司电算化会计系统内部控制审计
    第10章  内部经济责任审计
      10.1  内部经济责任审计概述
      10.2  经济责任审计的内容
      10.3  经济责任审计的过程
        【实例1】审计通知书(关于任期经济责任)
      10.4  经济责任审计评价
        【实例2】人力行政中心总监×××离职审计报告
        【实例3】关于集团资产采购总监×××的离任审计报告

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