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    • 中小企业内部控制与风险防范(共2册高等职业教育新商科系列教材)/财务会计类专业系列
      • 作者:编者:宋森//吴煜丽|责编:包彤
      • 出版社:北京师大
      • ISBN:9787303304905
      • 出版日期:2024/12/01
      • 页数:192
    • 售价:22.72
  • 内容大纲

        本书依据教育部最新的指示精神,在保证教材理论知识够用的前提下,减少了与实际工作关联较小的部分理论知识阐述,具有较强的思想性、理论性、科学性和实用性。本书的主要特色是突出对中小企业适用性较强的审计业务的介绍,突出实务操作、案例教学和实训环节。在编写体例上,各项目均从实际案例入手,阐述相关的审计业务知识。同时,本书添加了数字资源,包含相关内容的知识拓展、易错题、案例分析题,并配有与教材相配套的练习题和测试卷。
  • 作者介绍

  • 目录

    第一章  认识内部控制
      第一节  内部控制制度
      第二节  评价内部控制制度
    第二章  内部控制的目标
      第一节  内部控制目标的定义与内容
      第二节  内部控制目标的分类与实现途径
    第三章  风险管理与内部控制的要素
      第一节  风险管理
      第二节  内部控制的要素
    第四章  货币资金的内部控制与风险管理
      第一节  货币资金内部控制与风险管理的主要流程
      第二节  库存现金内部控制与风险管理
      第三节  银行存款内部控制与风险管理
      第四节  其他货币资金内部控制与风险管理
    第五章  采购、付款控制与风险防范
      第一节  采购与付款业务
      第二节  采购、付款内部控制与风险管理
      第三节  应付账款内部控制与风险管理
    第六章  销售、收款控制与风险防范
      第一节  销售与收款业务
      第二节  销售与收款业务的流程
      第三节  销售与收款循环
      第四节  营业收入的内部控制与风险管理
      第五节  应收账款和坏账准备的内部控制与风险管理
    第七章  成本费用控制与风险防范
      第一节  成本费用业务
      第二节  成本费用的内部控制与风险管理
    第八章  资产控制与风险防范
      第一节  资产管理内部控制
      第二节  资产管理的业务流程
      第三节  资产管理的主要风险与控制措施
      第四节  资产管理控制制度的设计
    第九章  内部控制与风险管理评价
      第一节  内部控制评价的定义、原则和作用
      第二节  内部控制评价的内容
      第三节  内部控制评价的程序
      第四节  内部控制评价底稿与评价报告
    参考文献
    练习与测试
      客观题练习
        练习1
        练习2
        练习3
        练习4
        练习5
        练习6
        练习7
        练习8
        练习9
        练习10

      主观题练习
      期末测试
        期末测试(A卷)
        期末测试(B卷)
        期末测试(C卷)
        期末测试(D卷)
        期末测试(E卷)

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