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内容大纲
本书较好地体现了系统性、实用性、前瞻性的特点,既有基础理论知识的系统阐述,又有内部控制与风险管理在企业战略、投融资、内部运营和评价实践等方面的介绍。本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色内容,将理论与实践、传承与创新相结合,力求提高实践性和创新性。
本书适用的读者对象是高等院校工商管理及相关专业的本科生,也可以作为相关专业本科生、研究生以及科研、管理人员的自学和参考用书,受众群体具有广泛性。 -
作者介绍
沙秀娟,毕业于东北财经大学财务管理专业,管理学博士,副教授,硕士生导师。现任大连海洋大学经济管理学院工商管理系主任,辽宁省“百千万人才工程”万层次人才。主持辽宁省教育厅项目、大连市社科重大调研项目2项,参与完成国家社会科学基金一般项目、财政部全国会计科研项目、辽宁省教育厅人文社科基金项目、中国会计学会重点会计科研项目等10多项。曾在《会计研究》《中国软科学》《经济经纬》《经济问题探索》《财务与会计》《财会月刊》《会计之友》等期刊发表论文10多篇,出版专著1部。 -
目录
第1章 内部控制与风险管理总论
1.1 内部控制与风险管理的基本理论
1.2 内部控制与风险管理的历史演进
1.3 我国内部控制与风险管理的发展
复习思考题
第2章 环境分析
2.1 企业外部环境分析
2.2 企业内部环境分析
复习思考题
第3章 风险评估
3.1 风险评估目标
3.2 风险识别
3.3 风险分析
3.4 风险应对
复习思考题
第4章 控制活动
4.1 不相容职务分离控制
4.2 授权审批控制
4.3 会计系统控制
4.4 财产保护控制
4.5 全面预算控制
4.6 运营分析控制
4.7 绩效考评控制
复习思考题
第5章 信息与沟通
5.1 信息传递与沟通
5.2 信息管理系统
5.3 数字化时代信息系统的实践创新
复习思考题
第6章 内部监督
6.1 内部监督的机构及职责
6.2 内部监督的程序
6.3 内部监督的方法
复习思考题
第7章 战略风险识别与内部控制
7.1 公司战略概述
7.2 战略执行的风险识别与内部控制
7.3 战略变革的风险识别与内部控制
复习思考题
第8章 投融资风险识别与内部控制
8.1 上市公司的财务报告披露
8.2 投资风险识别与内部控制
8.3 融资风险识别与内部控制
复习思考题
第9章 运营活动风险识别与内部控制
9.1 采购环节的风险识别与内部控制
9.2 生产环节的风险识别与内部控制
9.3 销售环节的风险识别与内部控制
复习思考题
第10章 内部控制与风险管理评价
10.1 内部控制与风险管理评价概述
10.2 内部控制与风险管理评价的组织与实施
10.3 内部控制与风险管理缺陷的认定
10.4 内部控制与风险管理评价的底稿与报告
复习思考题
参考文献
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