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内容大纲
本教材具有以下特点:
理论实务并重。强化风险导向内审思维,将经营管理审计融入企业业务经营全流程,同时,结合典型审计实务案例与审计技能,能提供可操作性强的内部审计业务实战指南。
内容全面实用。覆盖审计计划、证据收集、底稿编制、报告撰写等全流程,融入相关审计职称考试真题,结合内部审计实务案例教学法,有助于提升学生分析判断与问题解决能力。
教学资源丰富。每章设置案例导入、学习目标、学习框架、学习内容及课后习题,配套二维码数字资源、电子课件与模拟题库,丰富的资源可助力提升线上线下混合式教学质量。
社会意义积极。由高校教授与审计实务专家联合编写,不仅为内部审计人才培养提供系统化知识体系,更致力于推动企业审计文化建设、内部控制完善、重大业务风险防范,促进企业运营管理制度的高质量发展。 -
作者介绍
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目录
第Ⅰ篇 内部审计理论介绍
第一章 内部审计原理概述
第一节 内部审计内涵与作用
第二节 内部审计产生与发展
第三节 内部审计目标与对象
第四节 内部审计机构与人员
第五节 内部审计的基本规范
本章习题
第二章 内部审计工作程序
第一节 内部审计初期准备阶段
第二节 内部审计中期执行阶段
第三节 内部审计终期报告阶段
第四节 内部审计后期跟踪阶段
本章习题
第三章 内部审计依据与方法
第一节 内部审计的依据
第二节 内部审计的证据
第三节 内部审计的方法
本章习题
第四章 内部审计实用技术
第一节 审计抽样技术应用
第二节 分析性程序的运用
第三节 内部控制评价技术
第四节 其他审计技术概述
本章习题
第Ⅱ篇 内部审计实务指南
第五章 经营状况审计
第一节 会计核算业务审计
第二节 财务管理活动审计
第三节 人力资源管理审计
第四节 供产销业务的审计
第五节 运营管理舞弊审计
第六节 建设项目管理审计
本章习题
第六章 经济责任审计
第一节 经济责任审计概述
第二节 经济责任审计特点与内容
第三节 经济责任审计程序与评价
本章习题
第七章 内部控制审计
第一节 内部控制概述
第二节 内部控制审计含义与内容
第三节 内部控制审计程序与方法
本章习题
第八章 风险管理审计
第一节 风险管理概述
第二节 风险管理审计的主要内容
第三节 风险管理审计程序与方法
本章习题
第九章 信息系统审计
第一节 信息系统审计概述
第二节 信息系统审计程序
第三节 信息系统审计内容
第四节 信息系统审计方法
本章习题
第十章 内部审计管理与控制
第一节 内部审计机构管理
第二节 内部审计项目管理
第三节 内部审计质量评价
第四节 内部审计风险防范
第五节 内部审计制度建设
本章习题
课后习题参考答案
参考文献
附录 内部审计实务表单
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