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    • 审计学教学案例/当代经管实战案例精选丛书
      • 作者:编者:高强//范玉玲//付伟|责编:李彬//吴焕
      • 出版社:东北财大
      • ISBN:9787565455469
      • 出版日期:2025/01/01
      • 页数:289
    • 售价:27.2
  • 内容大纲

        本教材以注册会计师审计准则与审计实践为基准,结合资本市场最新动态,系统构建了覆盖审计全流程的教学体系。全书共分15章,涵盖审计理论基础、组织形式、准则规范、职业道德、技术方法、循环审计及专项实务等内容,精选60个典型案例。每一个案例均基于真实事件或上市公司公开信息设计,聚焦审计核心问题,如康美药业(案例30)剖析资产虚增的审计应对,以獐子岛(案例32)揭示存货审计的难点与对策。案例内容注重时效性与典型性,反映当前资本市场中的热点问题与监管趋势。
  • 作者介绍

  • 目录

    第一章  总论
      案例1  西周的财政监督与治理:揭秘国家审计和内部审计起源与发展
      案例2  古罗马的国家审计风云:监督官的使命
      案例3  注册会计师审计的起源与正则会计师事务所的发展历程及核心业务
    第二章  审计主体与审计分类
      案例4  中国广核集团审计:三大审计主体的协同效应与治理提升
      案例5  不同审计主体的审计职责与实践探讨
    第三章  审计标准与审计准则
      案例6  跨国公司审计准则冲突
      案例7  审计准则在实践中的应用:准油股份年报审计案例分析
    第四章  注册会计师职业道德和法律责任
      案例8  审计判断与法律责任边界
      案例9  瑞华会计师事务所审计失败案例:对职业道德与法律责任的探讨
      案例10  普华永道审计恒大地产失败案例分析及启示
      案例11  中汇会计师事务所审计失败案例分析及启示
      案例12  信永中和审计乐视网失败案例分析及启示
      案例13  瑞幸咖啡财务造假事件与安永审计失败案例分析
    第五章  审计目标、审计证据与审计工作底稿
      案例14  审计师的关键证据失误
      案例15  审计案例启示:保障审计证据充分与维护审计独立性
      案例16  财务报表舞弊审计中的大数据技术应用
    第六章  审计方法与审计程序
      案例17  制造公司财务错报的识别
      案例18  飞骧科技审计案例:收入确认与存货管理的审计实践
    第七章  审计计划、审计重要性与审计风险
      案例19  一家初创公司的高风险审计
      案例20  哈工智能年报审计:审计风险识别与应对策略
      案例21  ST三盛更换年审机构背后的审计风险与应对策略
    第八章  内部控制及其评价与审计
      案例22  高管舞弊事件的揭露
      案例23  深天地公司内部控制失效:原因、后果与深刻启示
    第九章  销售与收款循环审计
      案例24  零售公司的虚增销售事件
      案例25  大连友谊销售与收款循环审计:问题揭示与改进建议
      案例26  尚荣医疗营业收入与净利润反向变动之谜:销售与收款循环审计案例分析
    第十章  购货与付款循环审计
      案例27  供应商付款的舞弊事件
      案例28  天晟新材购货与付款循环审计:风险、措施与审计智慧
      案例29  新绿股份固定资产与折旧审计:虚假记载的挑战与审计对策
      案例30  康美药业投资性房地产审计:违规虚增揭秘与审计要点
    第十一章  生产与费用循环审计
      案例31  制造业存货失控的危机
      案例32  獐子岛生产与费用循环审计:违规详情与审计应对策略
      案例33  中恒华发存货成本审计:审计关键与挑战解析
      案例34  尚荣医疗存货监盘:核心要点、挑战与应对方案
      案例35  中嘉博创存货计价与截止测试审计:关键程序与精髓
      案例36  研发费用审计失败案例分析及防范措施
    第十二章  筹资与投资循环审计
      案例37  不当投资决策的代价
      案例38  中润资源筹资与投资循环审计:审计程序、审计发现与要点解析

      案例39  新大洲控股筹资与投资循环审计:审计关键程序与审计应对
      案例40  世纪华通借款审计:关键步骤、问题及其解决方案
      案例41  中准所所有者权益审计失败:关键问题与深刻教训
    第十三章  货币资金审计
      案例42  银行账户余额不符事件
      案例43  摩登大道货币资金审计:审计重点探讨
      案例44  科远智慧货币资金控制测试:重要性及实施策略
      案例45  奥马电器库存现金审计:审计程序与审计重点
      案例46  新绿股份银行存款审计:核心要点、方法及问题揭示
    第十四章  完成审计工作与审计报告
      案例47  一家濒临破产企业的审计报告
      案例48  三峡旅游变更会计师事务所的背后:审计报告的意义与影响
      案例49  广宇集团审计案例:房地产开发企业关键审计事项与应对策略分析
      案例50  持续经营不确定性与关键审计事项:青海春天药用资源科技股份有限公司审计案例分析
      案例51  企业风险揭示与审计意见:青岛鼎信通讯审计报告中的强调事项段分析
      案例52  审计范围受限下的保留意见:亿利洁能股份有限公司审计案例分析
      案例53  保留意见审计报告的影响与应对:以湖南景峰医药股份有限公司为例
      案例54  圣莱达审计案例分析:否定意见报告下的财务风险与市场影响
      案例55  银江技术2023年审计报告:无法表示意见的原因与影响
    第十五章  会计咨询、会计服务业务
      案例56  会计咨询服务在企业重组中的应用与价值:X公司财务困境挽救
      案例57  全球视野下的专业服务典范:普华永道会计师事务所的会计咨询与审计实践
      案例58  信永中和会计师事务所:专业服务与合规实践在会计咨询与审计领域的应用
      案例59  中光华会计师事务所的专业服务实践:从审计到会计咨询的业务拓展与质量提升
      案例60  世纪创美会计咨询:代理记账与纳税服务助力中小企业成长

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