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    • 医院经济责任审计实务指南/普华审计实务工具书系列
      • 作者:编者:于维严//赵志新|责编:贾淑艳
      • 出版社:人民邮电
      • ISBN:9787115617231
      • 出版日期:2023/06/01
      • 页数:278
    • 售价:35.92
  • 内容大纲

        对医院来说,经济责任审计在加强干部管理监督、促进党风廉政建设、推动完善国家治理和保障经济社会健康发展等方面,发挥着积极作用。然而,怎样才能规范、高效地进行经济责任审计,很多审计人员仍然感到有一定难度,思路不清晰,本书便是审计人员开展经济责任审计的行动指南。
        本书作者拥有十余年医院经济责任审计工作经验。作者根据相关政策的规定,按照医院常见业务,介绍了医院经济责任审计各业务模块的业务简介、审计依据、应有的基本内部控制、可能存在的风险、审计内容、建议审计程序及审计方法、审计案例。同时,本书力求体现务实性、操作性,以深入浅出的方式带领读者充分透视医院经济责任审计,全面掌握医院经济责任审计实战技巧。
        本书适合医院内部审计人员、会计师事务所审计人员、医院财务人员、医院风控从业人员、医院舞弊调查人员阅读、使用。
  • 作者介绍

  • 目录

    第1章  经济责任审计新规及医院经济责任审计一般操作程序
      一、两办新规的修订背景
      二、新旧规定的主要区别
      三、审前调查及审计风险评估
      四、公立医院经济责任审计审计内容的确定
      五、一般经济事项的审计操作流程
      六、利用其他审计检查工作成果
      七、审计评价
      八、审计报告
    第2章  公立医疗机构信息系统审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第3章  药品采购审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第4章  耗材采购审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第5章  药品、耗材的仓储管理、会计核算审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第6章  医疗设备购置审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第7章  医疗设备维修保养审计

      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第8章  医疗服务价格管理审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第9章  公立医疗机构接受捐赠资助审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第10章  医务人员薪酬与考核审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例
    第11章  公立医疗机构对外合作审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、可能存在的风险
      四、审计内容
      五、建议审计程序及审计方法
      六、审计案例
    第12章  公立医疗机构财务管理审计
      一、业务简介
      二、审计依据
      三、应有的基本内部控制
      四、可能存在的风险
      五、审计内容
      六、建议审计程序及审计方法
      七、审计案例

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